岗位职责:
1、及时了解和掌握国家相关法规、政策,结合集团现状, 整理好审计规章制度、办法、审计部门文件、根据审计年度计划、工作方案等,并具体负责执行;
2、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
3、负责集团及各分公司的经济合同的盖章,并对经济合同进行归档。
4、协助各项常规审计工作及审计项目的实施,审计工作底稿的编写,审计报告和审计调查报告的编写工作。
5、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性;
6、负责审计资料的立卷,收集、整理归档工作;
7、根据现阶段的工作状况,分析工作中可能会出现的困难和问题,及时调整和改进相关的流程,保证各项工作顺利、准时完成
8、负责每年度个人的工作总结,协助主任制定下年度的部门工作计划;
任职资格:
1、本科及以上学历,财会类、审计类相关专业;
2、从事内审工作二年以上;
3、掌握审计的基础理论和专业知识,了解集团、医院管理学科的新进展;
4、具有较强的沟通能力、协调能力。