岗位职责:
1.制定具体的内审方案以及内审工作计划;
2.负责对企业的经营活动进行审计;
3.检查、评价审计证据的真实、充分、有效性以及审计结论的适当性;
4.草拟内审报告,提出内审建议;
5.跟踪内审建议的整改,并形成整改成果报告;
6.负责内审档案管理,定期归档;
7.组织内控或内审知识培训;
8.完成领导交派的其他任务。
任职要求:
1.财务、审计、法学、工程类相关专业本科以上学历;财务、审计类中级职称、通过法律职业资格考试者优先;
2.熟悉工程类知识(含设计、土建、机电、园林等方面),并有7年以上项目管理经验的,可适当放宽录用条件。
3.5年以上工作经验,有大型企业内部审计或工程内审工作经历者优先;
4.工作踏实、认真,有较强的组织、沟通、协调能力、文字表达能力,具有较强保密意识,有良好的职业道德和团队协作精神;
5.掌握内部审计及工程专业知识,并在开展业务过程中可熟练运用内部审计工作标准、程序和技术。