岗位职责:
1、根据国家法律法规及公司内部审计制度,执行审计工作计划,编制审计工作方案;
2、编制审计通知书;
3、测试内部控制;
4、获取审计证据;
5、编制审计工作底稿;
6、编写审计报告,提出审计建议;
7、对审计建议的整改进行闭环跟踪检查。
任职资格:
1、全日制本科及以上学历,审计、会计、财管、税收等相关专业;
2、有扎实的财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具有较强的逻辑分析能力和综合判断能力
4、具备良好的沟通、组织协调、团队协作、独立处理问题能力及文字表达能力;
5、有审计组长或主审经历者优先;
6、性格开朗,善于学习,正直诚实,工作积极,责任心强。