岗位职责:
1、负责实施下属医院的内部审计、常规监察和专项监察工作;
2、 对医院的财务收支及其有关经济业务活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;
3、对长期和短期投资项目进行的审计,对重大采购项目进行监督和审核;
4、组织开展对医院内部控制制度的审计监督与评价,包括对日常内部控制制度的建立、查找内部控制的关键控制点和薄弱环节,提出建立健全企业内部控制制度的建议和措施;
5、根据需要对某个管理部门或业务系统进行专项审计;
6、负责内控咨询服务、对舞弊行为监察和处理等;
7、做好上级领导安排的其它工作。
任职要求:
1、审计、财务、会计相关专业本科及以上学历,有医院运营管理工作经历优先;
2、5年以上医院审计内控工作经验,熟悉医院内控体系的建立与运行查检,熟悉审计的全套流程与管理;
3、为人正直、责任心强、作风严谨,爱岗敬业,严守组织机密;
4、具备领导能力、分析判断能力,原则性较强,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通、语言和文字表达能力。