岗位职责:
1、全面负责集团审计部工作,组织制定部门工作发展规划,各类计划与预算方案;
2、组织制定内部审计制度及工作程序,并督促、检查制度的贯彻执行;
3、根据国家内部控制有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督;
4、组织协调审计过程中和下属单位、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;
5、组织对集团公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
6、组织完成公司董事会及有关部门委托的任期经济责任评价、清算审计等专项审计事项;
7、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价;
8、完成领导交给的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、会计、等相关专业;
2、10年以上审计管理经验,5年集团相同职位经历,具有注册会计师或审计师资格;
3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的判断和决策能力;
4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。