1、建立和完善医院内部控制评价体系;
2、依据医院管理需求,组织实施针对医院的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
3、依据医院内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
4、参与医院整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
5、协助完成医院经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
6、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、大专以上学历,会计、审计及医疗等相关专业;
2、熟悉内控流程与规范、财税法规和公司财务管理流程;
3、四年以上相关工作经验;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神。