(一)岗位职责
1.根据公司整体战略规划,协助拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2.实施系统内部审计,制定审计计划、拟定具体审计实施方案等,按工作计划完成对集团内公司的各类审计,并对审计质量和结果负责;
3.组织专项内部审计,如必要的专案审计、工程决算审计等相关财务审计;
4.负责对接外部审计机构;
5.完成上级交办的其他工作。
(二)任职资格:
1.财会及相关专业全日制本科以上学历;
2.具备三年以上财务管理、审计工作经验;具备注册内部审计师(CIA)、注册会计师等相关职业资质候选人优先;
3.能熟练使用财务软件;熟悉新会计准则;熟悉税收法律、政策;
4.工作态度认真、谨慎,心理承受能力强;诚实守信,责任意识强,积极进取;顾全大局,具有全局意识;善于团队工作,能促进团队协作;
5.具有较强的学习能力、逻辑思维和推理判断能力。