【工作内容】
1. 负责制定和完善内部审计制度与流程,确保符合国家相关法律法规及公司规定。
2. 定期组织对集团财务状况、经营成果、内部控制体系等进行审查,并出具专业报告。
3. 对发现的问题提出改进建议,并跟踪监督整改措施落实情况。
4. 参与重大经济活动的事前评估和事后评价,为管理层决策提供支持。
5. 组织实施专项审计项目,如合规性检查、风险控制评估等。
【任职要求】
1. 本科及以上学历,财务管理、会计学等相关专业背景。
2. 拥有中级会计师或以上职称,熟悉医疗行业者优先考虑。
3. 至少五年以上企业内审工作经验,其中至少三年担任过主管岗位。
4. 精通中国会计准则及相关财经法律知识,具备较强的数据分析能力。
5. 具备良好的沟通协调技巧以及团队管理经验。