审计总监职责描述:
1、能独立开展审计项目,包括制定审计计划,实施现场审计,撰写审计底稿,组织退场沟通,撰写审计报告,进行管理层汇报等;独立形成项目全过程闭环;
2、审计项目包括财务审计、内控流程审计、经营活动审计、离职审计等各项内容;对各业务内控流程及风险点有较深刻认知,能识别重大风险领域,尤其在内控建设、合规、降本挽损等方面能发现审计问题并形成完整证据链;
3、在审计项目中具备职业敏感,能识别可能的舞弊线索并深入挖掘;协助公司廉政督察部完成反舞弊调查工作;
4、负责公司的内部控制自我评价工作,根据年度计划开展内控评价,并指导成员企业自行开展自我评价工作 ;
5、完成上级领导交办的其他工作
任职要求:
1、财务、审计类相关专业本科以上学历,需有审计项目负责人经验;具备相关专业资格证书(如CPA、CIA)优先;
2、10年以上内控内审从业经验;兼具知名会计师事务所及企业内部审计经验者优先;
3、具备工作细致,有责任心,肯钻研,踏实诚信的职业素养、良好的团队协作精神;
4、绩效考核良好,有过重大审计发现者优先;
5、具有制药、医疗器械、医疗服务等相关行业经验者优先;
6、base在大湾区(广州、深圳、佛山皆可),可接受较多出差。