职责描述:
1、 按照上市公司内部审计工作要求及集团内审计划,协助部门领导开展集团内部审计工作,完成上市公司主体各部门及其子公司的各项审计,包括内控审计、财务审计、管理审计、后续审计整改情况检查等,完成审计工作底稿并起草审计报告;
2、 参与上市公司及所属医院的内部控制体系优化工作,提出合理建议或优化措施;
3、 完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1.教育背景:本科及以上学历。
2.专业要求:财务、审计相关专业,具有中级及以上职称,CPA、CIA等资质证书持有者优先。
3.工作经验:3年以上内、外部审计/风险管理相关工作经验,医疗行业(医院)会计或审计及上市公司内审工作经验兼具者优先,能够接受一定程度的出差安排。
4.综合素质:高度的责任感及敬业精神;较强的沟通、协调能力;诚信、客观、保密、严谨。